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    2020年08月审计学真题

    卷面总分:     试卷年份:2020年08月    是否有答案:   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    试题序号

    下列事项中,可以确定为特别风险的有()

    • A、超常的重大的关联方交易
    • B、收入存在舞弊的风险
    • C、仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险
    • D、存货跌价准备计提存在的风险
    • E、固定资产折旧计提存在的风险
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    计划审计工作

    固定资产的内部控制中最重要的控制环节是( )

    • A、授权批准制度
    • B、资本性支出和收益性支出的区分制度
    • C、固定资产的维护保养制度
    • D、固定资产的预算制度

    审计程序按照由大到小的排列,以下排序正确的是( )

    • A、进一步审计程序、实质性程序、检查
    • B、进一步审计程序、观察、控制测试
    • C、重新执行、控制测试、进- - 步审计程序
    • D、重新计算、进- - 步审计程序、实质性程序

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