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距2025年04月自考考试92

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    2018年10月审计学

    卷面总分:120分     试卷年份:2018    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    下列了解被审计单位内部控制的审计程序是

    • A、穿行测试
    • B、函证
    • C、分析程序
    • D、重新执行
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    更多题目 请在 下方输入框 内输入要搜索的题目:

    下列各项属于总体审计策略内容的有

    • A、审计范围
    • B、报告目标
    • C、审计方向
    • D、具体审计领域调配的资源
    • E、审计重要性的确定及审计风险的评估

    注册会计师对应收账款函证最可能实现的审计目的是

    • A、确定应收账款存在
    • B、确定应收账款记录的完整性
    • C、确定应收账款的回收日期
    • D、确定应收账款在财务报表上披露的恰当性

    注册会计师审计应付账款的目的,不包括

    • A、确定应付账款的存在性
    • B、确定应付账款记录的完整性
    • C、确定应付账款的截止
    • D、确定应付账款在会计报表上披露的恰当

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