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距2025年04月自考考试92

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    第八章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

    答题卡
    收起答题卡 ^

    试题序号

    下列属于固定资产的内部控制制度的有()

    • A、固定资产的预算制度
    • B、资本性支出和收益性支出的区分制度
    • C、固定资产的定期盘点制度
    • D、固定资产的维护保养制度
    • E、授权批准制度
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    固定资产的审计有哪些必要的审计程序?

    采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括()

    • A、检查采购部门是否有专人审批购货价格
    • B、检查订货单和验收单是否都已经预先编号
    • C、检查企业会计制度的规定.判断企业会计制度的合理性和严密性
    • D、检查原始凭证、记账凭证和明细账的日期,判断企业的会计核算是否及时
    • E、获取某月未卖方对账单,检查是否进行了核对,注意对不相符的内容的处理程序

    下列审计程序中,有助于证实购货交易记录的完整性认定的有()

    • A、从有效的订购单追查至验收单
    • B、从验收单追查至采购明细账
    • C、从付款凭单追查至购货发票
    • D、从购货发票追查至采购明细账
    • E、从明细账追查至购货发票

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