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距2025年04月自考考试92

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  • 江西自考网> 试题题库列表页> 注册会计师通常实施的风险评估程序中,不能获取有关控制设计和执行的审计证据的是()

    第六章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    收起答题卡 ^

    试题序号

    注册会计师通常实施的风险评估程序中,不能获取有关控制设计和执行的审计证据的是()

    • A、询问被审计单位的人员
    • B、观察特定控制的运用
    • C、检查文件和报告
    • D、分析程序
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    更多题目 请在 下方输入框 内输入要搜索的题目:

    注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当()

    • A、拒绝发表审计意见
    • B、发表无保留意见
    • C、发表保留意见
    • D、告知管理当局

    仅通过实质性程序无法获得的充分、适当的审计证据的风险等同于()

    • A、检查风险
    • B、固有风险
    • C、仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险
    • D、控制风险

    在风险导向审计模型下,注册会计师应当运用职业判断确定需要了解被审计单位及其环境的程度。请简要回答注册会计师除了了解被审计单位内部控制之外,还应当了解哪些具体内容?

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