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    第五章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    试题序号

    简述对审计工作底稿实施控制程序应达到的要求。

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    下列审计证据中,属于内部书面证据的有()

    • A、会计记录
    • B、被审计单位材料盘点表
    • C、客户证券经纪人的证明
    • D、董事会会议纪要
    • E、采购发票

    下列审计程序属于同一级次的有()

    • A、风险导向审计
    • B、询问
    • C、检查
    • D、了解被审计单位
    • E、风险评估程序

    注册会计师判断审计证据是否充分,一般应考虑的主要因素有()

    • A、审计风险
    • B、具体审计项目的重要性
    • C、注册会计师及其业务助理人员的经验
    • D、审计过程中是否发现错误或舞弊
    • E、审计证据质量

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